我3月份收到物流费发票,费用是2017年10月-12月的 ,三月份账务处理需要摊销吗,因为他物流费 年底没有开发票,知道3月份才开。
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于2018-04-05 15:42 发布 809次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2018-04-05 15:43
2017年计提了吗。
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2017年计提了吗。
2018-04-05 15:43:26
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你好,做销售费用处理
2020-08-17 15:09:12
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您好
付款
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票
借:管理费用——租金
应交税费——应交增值税——进项税额
贷:预付账款
每月摊销
借:管理费用——租金
贷:预付账款
2019-04-08 14:04:51
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同学您好,房租卫生费,物业费的可以借其他应收款——某某公司贷银行存款
押金的,借其他应付款——押金贷银行存款
2021-07-10 20:54:57
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借;相关科目 贷;银行存款等科目
2016-06-02 10:39:15
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2018-04-05 15:50