收到2000元样品费,然后样品已经发给客户,这2000元 问
你好,你这个以后发货物的时候会少发2000的货物吗? 答
老师好!24年1月份收到了一笔钱,当时没有开具发票,但 问
您好,账上做一笔红冲的会计分录,然后再按照发票做账就行, 纳税申报的时候也得冲销之前的未开票收入 答
2024年申报2023年费款所属期的残保金,上年在职职 问
上年在职职工工资总额填2023年的 答
库存为700000,应交税费为4000,这样合理吗?如果不合 问
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选项C未使用,为什么还需要折旧,谢谢! 问
你好,同学,选项C不属于固定资产不计提折旧的4种情况,所以需要计提折旧。 答
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收到一张购买办公家具的发票11000元,分录:固定资产 贷:现金,还是借:固定资产 应交税费 贷:现金?两个分录哪个对
答: 如果您公司是一般纳税人,且收到的是专票的话,需要做的分录是 借:固定资产 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:库存现金 如果收到的是普票或您是小规模纳税人的话,需要做的分录是 借:固定资产 贷:库存现金
1月份购入固定资产发票未到,总共11000元(普票),先付了10000元现金,尾款后面再对公付,分录这样对吗?借:固定资产-生产设备 11000 贷:应付账款-暂估 1000 库存现金 100008月份收到发票的时候,分录红字借:固定资产-生产设备 11000 贷:应付账款-暂估 1000 库存现金 10000再重新按发票入账,这样对吗借:固定资产-生产设备 11000 贷:银行存款 1000 库存现金 10000
答: 你好,这样也可以,建议红冲时,贷库存现金改为借预付账款。同时正确分录贷库存现金改为贷预付账款。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
处理固定资产收现金5000元 第一个分录先做借:库存现金5000 贷:固定资产清理5000 然后再接着做:借:固定资产清理726.5 贷:应交税费-增值税726.5 是这样吗
答: 1)借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 若报废处理固定资产损益为亏损 (2)借:固定资产清理 贷:银行存款(发生的清理费用) 应交税费——应交增值税-进项税额转出(非正常使用情况下报废的需要进项转出,正常使用而报废的不需要进项税额转出,比如被盗等情况均转出,小规模此科目忽略) 若有收到残料变价收入: 借:银行存款 贷:固定资产清理 (3)若处理后为亏损,月末将固定资产清理科目余额结转入 借:营业外支出 贷:固定资产清理 若处理后为收益,则月末将固定资产清理科目余额转入: 借:固定资产清理 贷: 营业外收入
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2018-04-07 09:27
张艳老师 解答
2018-04-07 09:30