我们是小规模纳税人,税务局代开专票,3月份开错了一张专用发票,4月份税务局机子坏了,说到五月份红冲,我4月份季报如何报税,账务怎么处理
坚持
于2018-04-09 06:56 发布 600次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,4月份应该按照开错的票先申报。
2018-04-09 06:57:42
你好!你红字发票的分录有没有做?先做红字的冲减,然后重新做新的。
2018-06-25 10:00:27
交税时 借应交税费-应交增值税 贷银行存款
开票时 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-05-25 14:28:32
你好,4月份
借应收账款
贷主营业务收入
贷销项
然后6月份
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
贷销项负数
2020-06-16 14:15:41
你好,不需要取出的
借;主营业务收入 应交税费 贷;应收账款等科目
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
先做一笔负数的分录,然后做一笔正数的
2017-07-27 11:43:52
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