送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-04-09 06:57

你好,4月份应该按照开错的票先申报。

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相关问题讨论
你好,4月份应该按照开错的票先申报。
2018-04-09 06:57:42
你好!你红字发票的分录有没有做?先做红字的冲减,然后重新做新的。
2018-06-25 10:00:27
交税时 借应交税费-应交增值税 贷银行存款 开票时 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-05-25 14:28:32
你好,4月份 借应收账款 贷主营业务收入 贷销项 然后6月份 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数
2020-06-16 14:15:41
你好,不需要取出的 借;主营业务收入 应交税费 贷;应收账款等科目 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 先做一笔负数的分录,然后做一笔正数的
2017-07-27 11:43:52
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