- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-04-09 09:39
你好,在你实际抵扣的月份做
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你好,在你实际抵扣的月份做
2018-04-09 09:39:25
你好,
1、免征
借:应交税费——应交增
贷:营业外收入
2.税控盘没有抵完的部分在下期应交税费继续抵扣。不作处理。
减免分录
借:应交税费——应交增值税
贷:管理费用
2020-02-12 15:44:29
你好,你把减免税额也转到未交增值税科目里去,就能看出来了,要减掉480的
2018-09-29 14:48:20
借:管理费用 贷:银行存款
2019-10-08 16:26:15
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-11-25 13:43:05
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G. Y 追问
2018-04-09 09:40
邹老师 解答
2018-04-09 09:43