送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-04-09 09:39

你好,在你实际抵扣的月份做

G. Y  追问

2018-04-09 09:40

借:应交税费-应交增值税 280 
贷:管理费用 280 
这样做吗?

邹老师 解答

2018-04-09 09:43

你好,是的,减免是这样做分录的

上传图片  
相关问题讨论
你好,在你实际抵扣的月份做
2018-04-09 09:39:25
你好, 1、免征 借:应交税费——应交增 贷:营业外收入 2.税控盘没有抵完的部分在下期应交税费继续抵扣。不作处理。 减免分录 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用
2020-02-12 15:44:29
你好,你把减免税额也转到未交增值税科目里去,就能看出来了,要减掉480的
2018-09-29 14:48:20
借:管理费用 贷:银行存款
2019-10-08 16:26:15
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-11-25 13:43:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...