现在我发现2017年11号凭证做错了 当时做的分录是 借:管理费用-劳保费 贷:银行存款 正确的分录应该是 借:应付账款 贷银行存款 付款之前把发票拿来的 这个现在我该怎么调账呢
Lily
于2018-04-09 16:50 发布 753次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-04-09 17:02
调整分录为 借:应付账款 贷:管理费用—劳保费
相关问题讨论
调整分录为 借:应付账款 贷:管理费用—劳保费
2018-04-09 17:02:45
借:管理费用--残保金
贷:其他应付款-残保金
缴纳时
借:其他应付款-残保金
贷:银行存款
2018-10-10 10:58:44
你好,可以这么做的,
2019-08-23 10:56:59
您好!这个其实用待摊是最好的。
2017-11-07 16:11:57
借:应付账款 贷:未分配利润
2020-04-14 10:37:28
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Lily 追问
2018-04-10 09:49
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2018-04-10 13:17