我们每个月的提供的一个中餐的劳务费,去税局代开了半年的,那么我拿到发票的时候,当月的那个五千计入了借:管理费用-非货币福利5000借; ,贷:应付账款25000,银行存款5000.那么25000对应的借方的科目应该是什么?
郑海燕
于2017-11-07 16:10 发布 779次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好,可以这么做的,
2019-08-23 10:56:59
您好!这个其实用待摊是最好的。
2017-11-07 16:11:57
你好!
可以不用计提的,不用调整的
以后改过来就可以了
2019-10-12 05:36:11
调整分录为 借:应付账款 贷:管理费用—劳保费
2018-04-09 17:02:45
你好 你计提 的这个分录不对, 计提管理费用工资,贷应付职工薪酬工资 不用这个分录 的
个税分录
借
借管理费用劳务费,贷其他应付款个人 ,应交个税
交时
借应交个税
贷银行
2022-04-07 09:26:01
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