老师入固定资产,借固定资产,贷什么? 问
没有支付的其他应付款 如果已经支付了银行存款。 答
供应商款项支付多了,现在对方要求我们写收据,然后 问
你们收到的是银行存款就不需要写收据,双方都可以做账,申请退款批准就可以直接退 答
银行开出的手续费发票可以抵扣进项税么 问
银行开出的手续费专用发票可以抵扣进项税 答
老师,你好。请问股权汇款时,是不是要注明是“投资 问
超过注册资金入其他应付款,注明是的“往来款”,就只能入其他应付款科目 答
请问老师,关于企业分红,以下会计分录做的是否正确:1 问
你好,第三个计提的时候不对。借,利润分配应付股利,贷应付股利, 然后做一个结转,借利润分配未分配利润,贷,利润分配应付股利。 答

老师,招标代理公司收保证金例如是10000,开完标后,对方同意从保证金里直接扣除服务费这部分例如是2000,剩余保证金8000按原路退回。我做的分录是这样的借 银行存款10000贷 其他应付款10000开完标收到服务费这里我不知道应该怎么做分录合适?
答: 您好,你是收款方还是付款方?
你好,这个怎么做分录借:其他应付款-谢……贷:银行存款这样吗
答: 是的,你说这个是对这个
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问12月做借银行存款,贷其他应付款-1公司,1月把这笔钱又付给了2公司,我该怎样做分录?
答: 你好,是什么情况向1公司借款,但是付款是付给2公司,而不是1公司呢?
你好,法人个人存进银行的款怎么做分录,不做实收资本 ,借,银行存款,贷现金,可以吗,但是现金余额不够怎么办,怎么做分录,请列下,谢谢,现在我的其他应付款是贷方100万,可以调整吗,怎么调,谢谢
员工报销时候,公司账上暂时没钱,做分录是借:费用,贷:其他应付款。等到账上有钱了就做借:其他应付款,贷:银行存款或者现金,是这样的吗?
我单位收了其他单位的税金,我是做了:借:银行存款 20000 贷:其他应付款---代交税金,那如果到时交纳的时候我应该怎么做分录来平掉呢?
基本户有一笔收入是:其他应付款待清算过渡款项-社保待遇清算中间户,摘要是:生育,这个是什么?怎样做分录。我做的借:银行存款 贷:其他应付款--员工怎么冲销这个其他应付款---员工


天使 追问
2018-04-09 17:13