- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2024-04-03 15:48
借:应交税费-增值税-进项
贷:利润分配-未分配利润
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你好,借:应交税费-应交增值税(进项) 贷:以前年度损益调整
2020-05-12 14:26:50
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增值税(进项)贷方无发生额。
月底集中开具增值税发票的
借财务费用 负数 应交税费-增-进项税额
2017-07-26 18:14:34
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借:应交税费-应交增值税-进项 贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整 贷:未分配利润
2019-05-08 12:01:55
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先按实际发生的先做借:财务费用-手续费,贷:银行存款,发票回来冲回之前做按发票做就可以
2019-01-12 09:58:58
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你好,这个开的是专票吗?
2023-12-08 17:38:36
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