送心意

岳老师

职称注册会计师、注册税务师

2018-04-12 08:32

通常不用转,因为按照会计原理,应收账款负数本身就视为预收账款,而且报表也是这么填报。

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相关问题讨论
通常不用转,因为按照会计原理,应收账款负数本身就视为预收账款,而且报表也是这么填报。
2018-04-12 08:32:51
预付账款,应收账款,其他应收款的负数余额重分类到应付账款,预收账款,其他应付款 应付账款,预收账款,其他应付款的负数重分类到预付账款,应收账款,其他应收款
2021-05-12 14:58:58
这个要看明细单位科目的余额,负数余额重分类到应付账款,预收账款,其他应付款
2021-05-12 14:40:27
可以的,这个是做应收 负数这个可以,这个可以
2020-07-21 14:44:42
你好 是的 没有做收入的吗 之前分录
2021-05-03 07:47:33
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