送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-04-13 12:08

你好,如果要一致,那么你计提数和个税申报金额一样,不就一致了?

Elaine 追问

2018-04-13 14:12

今月是4月份,做的是三月份的账,中的工资是2月份的工资单来的,就是申报个税时所属期是3月份,但是个税的收入是2月份。 
现在计提4月份的工资个税社保的话,5月份出的的是4月份的数,那可能只有工资和社保是一致的。个税是出2月份?这怎样一致?

徐阿富老师 解答

2018-04-13 14:17

你好,你这种方法,要想申报和报表一致是做不到的,何况不一致也没事

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相关问题讨论
你好,应付职工薪酬期末数,代表计提了还没有支付的工资金额 
2022-04-07 17:23:20
您好 发放了工资 没有计提 应付职工薪酬科目余额是负数
2019-11-05 10:27:21
你好,应该是发放了没有计提
2017-01-08 17:12:45
需要把应付职工薪酬填写到负债表里,可是表上只有应付工资和应付福利费,怎么填写?
2015-12-29 18:22:50
你好 明细账的各个明细科目合计数就是资产负债表里的应付职工薪酬。
2020-05-18 12:24:49
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