财务费用中,50万元为购建固定资产向银行贷款的利 问
同学你好,题目第一行了给了,注册资金=1000 答
1月公司买了4辆冷藏车包干价(含车款、购置税、保 问
1 月购买冷藏车时 支付预付款 借:预付账款 146,000 贷:银行存款 146,000 确认固定资产暂估价值 借:固定资产 —— 冷藏车 570,000 贷:预付账款 146,000 贷:长期应付款 —— 第一家公司 424,000×(3/4)=318,000 贷:长期应付款 —— 第二家公司 424,000×(1/4)=106,000 收到发票时 收到部分发票 借:固定资产 —— 冷藏车(车辆款) 360,000 借:固定资产 —— 冷藏车(购置税) 31,858.40 借:管理费用 / 销售费用 —— 保险费 39,899 借:应交税费 —— 应交增值税(进项税额)(若有) 贷:预付账款(按实际已计入预付账款且本次收到发票冲减的金额) 贷:银行存款等(若有除预付款外的其他支付方式) 暂估剩余未开票部分 借:固定资产 —— 冷藏车 138,242.60 贷:应付账款 —— 暂估 138,242.60 2 月起支付贷款时 第一家公司汽车贷款 借:长期应付款 —— 第一家公司 借:财务费用 —— 利息支出(根据实际利率计算分摊的利息) 贷:银行存款 7,106.84 第二家公司车辆融资租赁 借:长期应付款 —— 第二家公司 借:财务费用 —— 利息支出(根据实际利率计算分摊的利息) 贷:银行存款 3,487.01×2=6,974.02 36 个月到期后第二家公司留购时 借:长期应付款 —— 第二家公司 100×2=200 贷:银行存款 200 答
老师好,我司出口成交方式为FOB,由于是客户指定的 问
即使货代开具的是免税发票,也不影响你司办理出口退税,以下是具体介绍: 确认自身退税条件满足情况 企业资质:确保你司是增值税一般纳税人,并已办理退免税备案。 货物条件:出口的货物必须属于增值税和消费税的应税产品,且属于退税的产品范围,不是免税或者征税的产品。 报关与结关:出口货物需已报关离境并已结关,有报关单的相关电子信息。 财务处理:出口货物已在财务上做了出口销售处理。 收汇完成:出口货物已完成收汇。 单证齐全:准备好出口合同、发票、装箱单、报关单等单证。 准备其他退税相关资料 运输单据:除货代发票外,收集海运提单、航空运单等承运人出具的货物单据,以证明货物的运输情况。 报关单:从电子口岸打印出口退税报关单,确保报关单上的信息与其他单证一致。 其他单证:准备好装箱单、外贸企业购货合同等。 按流程进行出口退税申报 发票认证与销售收入确认:取得增值税专用发票后按规定进行认证,在货物实际报关出口,取得提单并向银行办妥交单手续时,确认销售收入的实现。 退税申报:在申报系统中录入相关数据,生成电子数据并进行退税申报,注意申报期限。 税务局审核:税务机关会对提交的退税申请进行审核,企业需积极配合提供相关资料和解释 答
收到工人开的工程服务发票,是计入人工费还是分包 问
你好这个计入人工费更合适。 答
专票作废成功了,但是还有正数发票,这是为什么 问
您好,你们是开的数电还是纸质发票? 答

老师您好,当时员工垫付的货款 在16年直接做借银行存款 贷应收账款-XX单位 现在客户这笔货款打过来了,然后我们也把这笔退给业务员了,请问退款这笔怎么做账啊?
答: 收到这笔款时,做 借:银行存款 贷:其他应付款 给员工时 做 借:其他应付款 贷:库存现金等
去年业务员垫付的预付款3万,当时做账是借银行存款 贷应收账款-XX公司,这月客户3万公对公打到我们账户了,我们把3万还给当时垫付的业务员了,请问收到货款及退还给业务员怎么做账?
答: 你好,你需要把之前分录冲销 借;应收账款 贷;银行存款 垫付借;预付账款 贷;其他应付款 收到货款借;银行存款 贷;预付账款 退回借;其他应付款 贷;银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老题,应收应付,分录应该怎么做,借应收账款,贷主营业务收入,借应收账款,贷银行存款,还是借主营业务收入,贷应收账款,借应收账款,贷银行存款。
答: 你好!借应收账款,贷主营业务收入 然后借银行存款 贷应收账款。
9月份做三次分录,借银行存款,贷其他应付款,借应收账款,贷主营业务收入,借主营业务成本,贷银行存款,10月份,借银行存款,贷应收账款,借其他应付款,贷银行存款
老师,签订合同时:我做的借应收账款贷工程结算,那收到货款时应该做借银行存款贷应收账款,还是借银行存款贷主营业务收入呢,是做的内账,员工工资按收款计算
老师,我是餐饮行业的,收到收入时借:银行存款 应收账款 贷:主营业务收入,但是前一个财务人员的分录做错了,借:银行存款,贷:应收账款,没有做到主营业务收入,而且是2020年的账了,怎么处理调账
老师,你好。请问我7月收到一笔外币货款,按当时汇率汇率先记账了。借:银行存款,贷:应收账款。8月才结汇这笔款,请问我8月该如何做账?谢谢你!

