送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-04-14 16:54

你好,可以做这个分录 
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 
借;应交税费-未交增值税  贷;银行存款

2333333 追问

2018-04-14 17:00

请问这个不用调整以前年度的损益吗

邹老师 解答

2018-04-14 17:04

你好,如果这个是材料领用了而且生产 的货物销售了,最终是需要通过以前年度损益调整科目核算的 
我上面只是举例用原材料科目代替

2333333 追问

2018-04-14 22:17

问问 利润分配-未分配利润是要写今年12月份利润表中净利润的数额,还是写资产负债表中未分配利润的数据啊  我现在是在年末结转本年利润 ,本年利润的数据是从哪里来填写

邹老师 解答

2018-04-15 09:13

你好,未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 
本年利润是本年所有损益科目借贷方的差额

2333333 追问

2018-04-15 19:18

老师,工程结算期(月)末怎么结转呢?工程结算,工程施工-合同成本,工程施工-合同毛利这些科目 ,可以写下分录给我看吗?

邹老师 解答

2018-04-15 22:06

借;工程结算   贷;工程施工  合同毛利 
借;主营业务成本  合同毛利  贷;主营业务收入

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