送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2018-12-22 18:23

借:以前年度损益调整 
贷:应交税费-增值税检查调整

The A 追问

2018-12-22 18:38

老师,我家情况是,2016得进项发票失控了

The A 追问

2018-12-22 18:39

具体分录该如何处理呀?

佟老师 解答

2018-12-22 19:59

借:以前年度损益调整 
贷:应交税费-增值税检查调整 
就按照这个账务处理

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相关问题讨论
借:以前年度损益调整 贷:应交税费-增值税检查调整
2018-12-22 18:23:02
你好!这个要看什么原因进项转出了。
2017-11-03 16:56:22
比如转出对应的是费用科目 借:以前年度使用调整 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费--未交增值税 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度使用调整
2018-09-10 11:36:11
你好,在附表二的进项税额转出填写 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-10-09 08:23:16
2023年补申报了22年未开票业务的增值税 ,然后23年后期又开票了 会计分录
2024-01-03 17:36:58
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