税务查补以前年度增值税进项转出的标准会计分录怎么做呀?
The A
于2018-12-22 18:19 发布 1161次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2018-12-22 18:23
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-增值税检查调整
相关问题讨论
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-增值税检查调整
2018-12-22 18:23:02
你好!这个要看什么原因进项转出了。
2017-11-03 16:56:22
比如转出对应的是费用科目
借:以前年度使用调整
贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
贷:应交税费--未交增值税
借:应交税费--未交增值税
贷:银行存款
借:利润分配--未分配利润
贷:以前年度使用调整
2018-09-10 11:36:11
你好,在附表二的进项税额转出填写
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-10-09 08:23:16
2023年补申报了22年未开票业务的增值税 ,然后23年后期又开票了 会计分录
2024-01-03 17:36:58
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