老师,请问下,财务软件做账,因为预收账款负数,导致资产负债表年初数,和上年年末数不一致怎么办?但预收下挂二个明细,合计数是正数,转为年初时,其中负数的变为应收数了,而预收期初数是两个明细的合计。
菲童牛宝
于2018-04-17 10:37 发布 1170次浏览
- 送心意
蒋老师
职称: ,中级会计师
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你好,预收是负数就相当于应收的正数,这个不影响的只要你明白这个是什么情况就行了。
2018-04-17 10:40:07
你好; 是借方负数的话; 应该重分类到预收账款去 ; 你预收账款 是不是贷方也负数了。
2022-06-06 17:03:18
你好!建议你这报表填数的时候不要填负数。你填入预收账款里面更好。
2018-10-12 15:34:33
您好,格式模式下查看应收和预收账款的公式。可能借贷方向取不到数
2020-12-13 18:27:21
是不是有相同单位,两个科目都有余额,进行了对抵
2020-12-13 18:15:01
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