送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-04-19 15:00

您应该先做一笔  借:待摊费用  贷:其他应付款,等实际支付时,做借:其他应付款  贷:银行存款等

kj_II3AaTxJBejo 追问

2018-04-19 16:11

谢谢老师,如果用预提费用,怎么做分录?

张艳老师 解答

2018-04-19 16:12

不要用预提费用了,这个科目税局还是敏感的。

kj_II3AaTxJBejo 追问

2018-04-19 16:25

老师,如果本月做分录,一年房租为借   待摊费用 12万,贷  其他应付款12万 
本月摊销1至4月  借  制造费用4万  贷 
待摊费用4万,然后以后每月按一万摊销,年底收到发票 
借其他应付款12万,贷银行12万,可以吗?

张艳老师 解答

2018-04-19 16:35

可以的

kj_II3AaTxJBejo 追问

2018-04-19 16:41

老师,本月资产负债表待摊费用余额填在哪里?

张艳老师 解答

2018-04-19 16:47

填入其他流动资产项目中

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相关问题讨论
您应该先做一笔 借:待摊费用 贷:其他应付款,等实际支付时,做借:其他应付款 贷:银行存款等
2018-04-19 15:00:59
:然后你每月摊销啊,冲减预付账款啊,只不过将长期待摊费用换成预付账款而已
2017-07-06 09:23:55
你好,是这样做分录的
2018-09-07 10:46:42
你好,可以的,但是这个长期待摊费用是一年以上的,你可以直接放到其他应收款或者是其他应付款了。
2022-04-08 15:13:59
支付 借;预付账款 贷;银行存款 取得发票 借;长期待摊费用 应交税费 贷;预付账款 摊销 借;管理费用,贷长期待摊 抵扣了摊销是按不含税
2017-10-18 17:37:10
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