送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-04-20 15:52

你好,你需要先冲销    借;库存现金  贷;库存商品 
 
暂估入库 
借;库存商品或原材料    贷;应付账款-暂估 
根据发票冲销暂估 
借;应付账款-暂估   贷;库存商品或原材料 
根据发票入账 
借;库存商品或原材料   应交税费-应交增值税(进项税额)   贷;库存现金

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2018-04-20 15:52:22
您好 请问您收到发票的金额跟您暂估的分录金额一致么
2019-03-19 06:53:56
你好,借原材料~暂估 贷应付账款~暂估 付款先挂着往来
2019-04-05 09:45:15
你好,原采购分录做红字冲回就可以,然后再按发票金额写蓝字
2022-01-17 18:47:26
你好,本月未收到票,需要暂估, 借库存商品 贷应付账款-暂估 已经销售了也要结转成本 借主营业务成本 贷库存商品 次月如果收到票,且金额一样,那么就直接 借:应付账款-暂估 贷:应付账款 如果不一致,比如多了,那么要补提成本 借:主营业务成本 应付账款-暂估 贷应付账款 少了的话就是 借:应付账款-暂估 贷 应付账款 主营业务成本 摘要就写结转XX月XX款即可。
2020-07-12 23:51:07
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