货到,现金付款,发票未到,暂估库存时,分录做成了借库存商品,贷现金,那收到发票时,怎么做账
丹
于2018-04-20 15:50 发布 862次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-04-20 15:52
你好,你需要先冲销 借;库存现金 贷;库存商品
暂估入库
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
根据发票入账
借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;库存现金
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暂估入库
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根据发票入账
借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;库存现金
2018-04-20 15:52:22
您好
请问您收到发票的金额跟您暂估的分录金额一致么
2019-03-19 06:53:56
你好,借原材料~暂估
贷应付账款~暂估
付款先挂着往来
2019-04-05 09:45:15
你好,原采购分录做红字冲回就可以,然后再按发票金额写蓝字
2022-01-17 18:47:26
你好,本月未收到票,需要暂估,
借库存商品
贷应付账款-暂估
已经销售了也要结转成本
借主营业务成本
贷库存商品
次月如果收到票,且金额一样,那么就直接
借:应付账款-暂估
贷:应付账款
如果不一致,比如多了,那么要补提成本
借:主营业务成本
应付账款-暂估
贷应付账款
少了的话就是
借:应付账款-暂估
贷 应付账款
主营业务成本
摘要就写结转XX月XX款即可。
2020-07-12 23:51:07
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