某电视机厂为一般纳税人,2023 年5月购销业务情况如下; (1)购进彩电显像管一批,取得的增值税专用发票上注明增值税税款390万元。(2)向本市某大型电子产品批发市场销售 43 寸彩电 10 万台,出厂不含税单价为 3000元,货已发出并办妥银行托收手续,向买方开具专用发票。 (3)无偿提供给合作商43寸彩电100台, 要求:计算该厂当期应纳的增值税额。
斗志昂扬的草莓
于2024-05-26 22:41 发布 164次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
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您好,是这样计算呢哈 3000*(10%2B0.01)*13%-390=3513.9
2024-05-26 22:49:35
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1、计算当期可以抵扣的进项税额。
540%2B19500=20040
2023-11-17 09:32:00
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你好,增值税一般纳税人,购买材料取得增值税专用发票,进项可以抵扣,那入库就是按不含税单价入库的
2020-04-07 17:51:56
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你好,专票不包含增值税
2019-06-01 13:42:53
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你好,这个是按16%的税率计算?
2022-05-27 11:31:32
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