老师,请教一个问题,我们买给国外的客户,因为是快递没有报关单,所以,就没有开票,现在想和客户收钱了,我就想着做内销处理,不开票了,直接做账和按未开票申报增值税,因为是国外客户,开票了,他们也不要,这样做可以吗?谢谢!
Magnolia-Alan
于2024-05-27 15:35 发布 309次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2024-05-27 15:35
您好,这个是可以的,没问题的这个的哈
相关问题讨论

同学你好
直接按照收入申报就行了,填写在对应栏就行
2020-09-14 15:57:18

代理报关可以退税的
买单出口这种是违法的,这相当于是骗税也能出口退税的
2024-02-01 15:22:16

您好,这个是可以的,没问题的这个的哈
2024-05-27 15:35:26

你好; 出口没有开票 先做 借银行存款贷主营业务收入- 出口收入报税 ;正常报免税 ; 是的
2022-03-07 14:51:20

借:主营业务收入
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时,冲回原出口时,转出的不予抵扣和退税的进项税部分,
借:主营业务成本
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
按照内销的申报
2022-03-15 11:42:21
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2024-05-27 15:36
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2024-05-27 15:42