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琴琴
于2018-04-26 15:22 发布 3274次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-04-26 15:23
属于调增事项,就是这个成本不能在企业所得税税前列支,调增,补交企业所得税
琴琴 追问
2018-04-26 15:29
在哪个里调增 没有找到可以调增的内容
江老师 解答
2018-04-26 15:52
A105000 纳税调整项目明细表 二、扣除类调整项目(13+14+…24+26+27+28+29+30) 27 (十四)与取得收入无关的支出
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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琴琴 追问
2018-04-26 15:29
江老师 解答
2018-04-26 15:52