公司的开票信息上银行是基本户,客户给我们打款是 问
要求用银行信息用一般户给他们开票, 可以 答
固定资产报废在用友系统里怎么操作 问
登录用友软件固定资产模块 选择需要报废的固定资产 填写报废原因和报废日期 提交报废申请并审核 确认报废后,在固定资产台账中查看报废记录 答
老师,请问这个工商年审海关信息,开户银行填的是公 问
你好,填写你外币账户的。 答
老师您好,请问我5月份发生的银行付款业务,今天6月1 问
您好,这个的话是可以做6月的这个是 答
外账会计那边资产负债表还需要两天做完,我这边的 问
在这种情况下,重新设置从 1 月开始并将所有凭证重新做进去是可以考虑的一种做法,但需要谨慎评估一些因素: 优点: 1.可以使数据更有条理和系统,便于管理和核对。 2.如果之前的处理存在一些不规范或需要调整的地方,这是一个重新梳理和优化的机会。 缺点和注意事项: 1.工作量较大,需要投入较多时间和精力去重新录入凭证。 2.要确保重新做凭证的过程中数据的准确性,避免引入新的错误。 3.需要与外账会计做好沟通和协调,确保双方的数据最终能够衔接一致,避免出现混乱或差异。 4.要考虑这样做对后续财务分析、报表报送等一系列相关工作的影响,确保不会因这次调整带来不必要的麻烦。 答
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给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
我这边去年12月份的账还没有关闭,但是我1月份的单据又堆的有点多,因为我老板那边可能还有其他去年的费用吧,他让我先不关账,那个我可不可以先关账,把今年1月份的单据录进去了,再反过账到12月,这样会不会有问题
答: 没有问题的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
总部那边五月份的进销存还没做好,我六月份的进销存是要等那边做好了才能做六月份的进销存吗,我今天已经盘点了库存,之前的库存有好多都是负数,另外有一些配件很零碎的那种怎么清点,这个库存还是要接着五月份做吗,还是从六月份重新做,我们是工业制造业,我第一次接触这种行业
答: 你们不是独立核算吗,同学,如果是独立核算,那就和总部没有多大关系啊
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