23年12月的成本计提错误,原材料计提多了,这种情况 问
你好,也就是第4季的财务报表改成正确的吗?如果是的话,你反结账修改吧。 答
老师,工程结算后,给甲方开的发票含工程质保金,后期 问
你好是的,正规的做法就是开红字冲减。 答
老师你好,公司是原铁矿矿山企业2012年到现在一直 问
长期待摊费用不能直接冲减收入。增值税方面,转卖副产矿产生纳税义务,应按规开票纳税。企业所得税方面,长期待摊费用需分期摊销,没成本发票但有其他合法凭证,部分成本或可扣除,可能需纳税调整。建议与对方协商要发票,完善凭证管理,咨询税务机关。 答
请问多家个体户需要每一个做汇算清缴后再填写C表 问
你好,做了汇算清缴B表,然后再去填写C表。 答
老师:原来手工做就是收入成本费用=纯利润,就是人工 问
以下是两种的处理方式: 通过期初余额调整 在财务软件期初余额中,把总经办费用对应的科目期初余额减少 2 万,在社保费用相关科目(如 “应付职工薪酬 - 社会保险费”)期初余额增加 2 万。 通过会计分录调整 冲销错误分录:借:银行存款等(之前计入总经办费用时的贷方科目)20,000(金额用红字),贷:管理费用 - 总经办费用 20,000(金额用红字)。 记录正确分录:借:应付职工薪酬 - 社会保险费 20,000,贷:银行存款 20,000。 答

给我说一下社保和公积金的公式?
答: 你好!比如社保的工伤,按社保基数的1%缴纳。你社保基数是2000元,那么就交20元。公积金也是这样算。不过,你们按多少来作为基数,每个企业不同
老师好 请问现在那种用工平台 不用给员工再上社保和公积金 这个规避社保和公积金的方式 是正确的或者说 是政策支持的吗
答: 你好 这种你们和用工平台签订劳务合同 定期劳务发票结算 社保的风险转给用工平台 没什么问题 当然要保证业务是真实性
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们是分公司,每个月统一将社保和公积金(个人部分+公司部分总和)打款到总公司,总公司帮我们一起交社保和公积金。我做账是借:费用-社保/公积金;其他应收款-社保/公积金,贷:应付职工薪酬-社保/公积金;打款给总公司的时候,借:应付职工薪酬-社保/公积金,贷:银行存款。但是我们年报审计的时候,审计说只有公司部分需要走应付职工薪酬过账,我现在是公司和个人整体过账,这个账需要怎么做啊?
答: 你好,同学。 你交社保是通过应付职工薪酬 处理的啊,你现在是什么意思,没太明白

