送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-06-28 14:25

你好!是的。就是这样了

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您好,做完账后,1、首先核对现金是否和实际相符,银行余额和银行对账单余额是否相符 2、核算本月收入额是否和申报税务报表一致,3、每月的往来应付是否和供应商对账单一致,4、借支是否和员工核对一致。
2020-10-28 17:09:22
你好,借:管理费用 贷:库存现金等 抵减时: 借:应交税费--应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 科目余额表无余额
2019-09-05 14:46:53
你好,作对了才会有这个余额 的
2016-10-29 11:49:00
您好,可以相等,也有不想等,凭证可以有未开票收入
2021-05-07 22:30:33
你当时分录是怎么做的
2019-05-13 16:40:25
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