老师好,我现在有个问题就是,我上个月忘记红冲发票了,刚刚把要红冲的发票给红冲了,可是在发票查询里,开票金额还是没有变动,没有减掉我红冲发票的金额,那我申报增值税的时候是按照系统里的开票金额申报还是我自己修改为减掉红冲发票的金额数据申报呢
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于2024-07-03 18:27 发布 258次浏览
- 送心意
王晓晓老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-07-03 18:30
你好,你是7月冲红的,报下个月增值税的时候系统才会减这一笔,6月的就是冲之前的数据
相关问题讨论
你好,你是7月冲红的,报下个月增值税的时候系统才会减这一笔,6月的就是冲之前的数据
2024-07-03 18:30:53
你好,你们单位需要缴纳增值税吗?
2023-07-12 10:17:58
?s申报时已抵扣增值税是什么意思?
2021-01-11 22:48:50
直接查询上月开具的红字发票就行了。
2019-07-13 13:39:30
您好,在已开发票里查询是否有负数发票,如果上个月开具的普通发票开错了,这个月可以在开票系统里红冲。
2019-07-13 13:49:46
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王晓晓老师 解答
2024-07-03 18:40