送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2018-05-10 12:13

你好,坑定会造成不一致的

小草 追问

2018-05-10 12:15

那该怎么办呢》?

王晶老师 解答

2018-05-10 12:19

实际上是账务有问提,改账,调凭证,下个月做进项转出

小草 追问

2018-05-10 13:32

我的凭证应该怎么做

王晶老师 解答

2018-05-10 13:44

做前期错误更正,红冲以前的账务,按照正确的在做

小草 追问

2018-05-10 21:10

下月转出的时候怎么做分录呀

王晶老师 解答

2018-05-11 10:06

就是按正确的做法,借固定资产,借应交税费增值税进项,贷银行存款,借营业外支出,贷应交税费增值税进项

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借:应交税费-应交增值税-进项税额2036.21 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出2036.21
2018-05-10 21:06:02
你好,坑定会造成不一致的
2018-05-10 12:13:49
你好!下个月只在申报表上填写进项税转出就可以,你的账处理没有错不抵扣进项税计入固定资产原值
2018-05-10 21:33:44
你好!下个月做进项税转出就可以
2018-05-10 13:37:57
您好,同学,你需要查清楚差异原因,然后再做调整。
2020-03-04 09:46:15
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