- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-08-09 10:44
你好!是的。对公司来说是这样
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,计入劳务成本
2017-05-09 08:28:33
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,正常计提就行
借:生产成本—工资
—社保
—公积金
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
借:主营业务成本—某项目
贷:生产成本
2019-01-11 10:36:49
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您列的分录不对的,我给您列一个完整的分录,您哪里不明白,我们再交流。
计提工资和社保时(公积金参照社保)
借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保)
贷:应付职工薪酬--工资/社保
实际发放工资时
借:应付职工薪酬--工资
贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保)
应交税费--应交个人所得税
银行存款
缴纳社保时
借:应付职工薪酬--社保
其他应付款--社保(个人负担部分的社保)
贷:银行存款
2018-12-10 16:40:57
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,计提到生产成本—劳务成本,结转的时候计入主营业务成本
2024-02-24 16:29:07
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好, 借管理费用-工资36200-社保1980_公积金 900 贷应付职工薪酬-工资36200-社保1980-公积金900
借销售费用-工资8900-社保440-公积金200 贷应付职工薪酬-工资8900-社保440-公积金200
2019-11-10 21:13:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
清晴雨寒 追问
2024-08-09 10:45
宋生老师 解答
2024-08-09 10:51
清晴雨寒 追问
2024-08-09 10:53
宋生老师 解答
2024-08-09 10:59