请问我们公司这个7月缴纳了电费1000元,但是8月份才能开7月的电费发票700元。这样要怎么做账呢
吴晓敏
于2024-08-12 15:21 发布 225次浏览
- 送心意
蓝小天老师
职称: 中级会计师,初级会计师,注册会计师,高级会计师,税务师,经济师,审计师
2024-08-12 15:24
7 月份缴纳电费时:
借:预付账款 1000
贷:银行存款 1000
8 月份收到 700 元电费发票时:
借:管理费用/制造费用等(根据电费的使用部门确定) 700
贷:预付账款 700
此时,预付账款科目还有 300 元的余额,代表已付款但尚未收到发票的部分。后续收到剩余发票时,再做相应的账务处理。
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7 月份缴纳电费时:
借:预付账款 1000
贷:银行存款 1000
8 月份收到 700 元电费发票时:
借:管理费用/制造费用等(根据电费的使用部门确定) 700
贷:预付账款 700
此时,预付账款科目还有 300 元的余额,代表已付款但尚未收到发票的部分。后续收到剩余发票时,再做相应的账务处理。
2024-08-12 15:24:20
七月份借管理费用贷银行存款,八月份借预付账款贷银行存款。
2021-01-18 19:10:38
你好,费用实报实销,可以做到8月。
2018-11-21 14:43:00
是的,这个要是没有差额可以直接贴后面就可以
2019-08-01 16:09:45
后面会不会少开发票呢?就是说本月多开发票139.44元,下月会不会少开发票139.44元?
2018-08-15 16:32:44
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