2017年年度所得税申报表中招待费用调增,这个会计分录怎么做?
奔跑的阳光
于2018-05-14 08:02 发布 791次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-05-14 08:05
你好,所得税汇算清缴,“调表不调账”,即,只在申报表中调整,不调整账务
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你好,所得税汇算清缴,“调表不调账”,即,只在申报表中调整,不调整账务
2018-05-14 08:05:15
你好 ; 借利润分配-未分配利润贷应交税费-应交企业所得税 ; 缴纳 :借 应交税费-应交企业所得税 贷银行存款 ‘ ’
2022-03-22 09:19:43
是的,首先,企业年报要填写调整后的业务招待费,以及补交的所得税;其次,小企业以《企业会计准则》来进行财务会计处理,而不是其他准则;最后,在企业年度财务报表、去年报表、季度所得税报表中都不用动。
2023-03-24 14:09:29
你好,业务招待费只能列支账载金额 的60%
你说的交税是什么意思?
2018-05-21 19:53:55
你好,不需要做账务处理,在报表上调就可以了
2017-03-09 15:25:10
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奔跑的阳光 追问
2018-05-14 13:36
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2018-05-14 13:37