老师,这个发票被我认证了,我这样做凭证对吗,还有金额是这样吗
维小尼
于2018-05-14 14:31 发布 712次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2018-05-14 14:51
金税盘和报税盘共820元的账务处理:
购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),
借:管理费用820
贷:银行存款/现金820
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)820
贷:管理费用820
若是作为固定资产的,应通过“递延收益”科目进行账务处理(此种情况请按照以上分录进行账务处理)。
服务费280元的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 280
贷:银行存款/现金 280
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280
贷:管理费用 280
这是分录,金额按照你的发票金额全额抵扣,不要认证。如果认证了去税局修改,然后进项转出重新做我给你的分录
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金税盘和报税盘共820元的账务处理:
购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),
借:管理费用820
贷:银行存款/现金820
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)820
贷:管理费用820
若是作为固定资产的,应通过“递延收益”科目进行账务处理(此种情况请按照以上分录进行账务处理)。
服务费280元的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 280
贷:银行存款/现金 280
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280
贷:管理费用 280
这是分录,金额按照你的发票金额全额抵扣,不要认证。如果认证了去税局修改,然后进项转出重新做我给你的分录
2018-05-14 14:51:14
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好!第三对分录有问题了
借:应交税费-应交增值税(减免税额)
贷:营业外收入
2018-05-14 10:29:05
你好,是结转损益科目到本年利润吗
2018-02-23 17:01:45
你好,分录正确的
2017-12-02 06:51:50
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