送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-14 15:34

你好,是给予了对方4000的优惠,还是多开具了4000的发票

♂ 姐の独有′ 追问

2018-05-14 15:48

老师您好,是多开了4000的发票

邹老师 解答

2018-05-14 15:51

你好,那就把多开的发票申请开具负数发票冲销就是了

♂ 姐の独有′ 追问

2018-05-14 16:00

您好,我们这个是不太正常的操作,说明白了就是负责采购的人吃了回扣

邹老师 解答

2018-05-14 16:04

你好,这个就需要挂账应收账款 4000 的

♂ 姐の独有′ 追问

2018-05-14 16:20

那到最后这钱也收不回来,我应收怎么平账呢

邹老师 解答

2018-05-14 16:23

你好,如果确定无法收回,需要做坏账处理的

♂ 姐の独有′ 追问

2018-05-14 16:24

好的,谢谢您

邹老师 解答

2018-05-14 16:26

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,是给予了对方4000的优惠,还是多开具了4000的发票
2018-05-14 15:34:25
。借银行存款。 贷收入,应交税费 预收款100。
2022-02-17 08:39:01
借;银行存款 贷;其他应收款 借;相关科目 贷;银行存款
2016-01-29 17:48:02
多收的应收账款记营业外收入
2019-01-29 14:11:02
您好!销售的时候,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 收到第一笔,借:银行存款6 贷应收账款6 那4万等收到再做账。
2016-05-18 11:42:51
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