送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-05-18 11:59

你好!你这个建议就算了。因为当时那个会计也是当做算了处理的

王青梅 追问

2018-05-18 12:07

没有看懂,是那个会计没做账,但是报税时系统已经报上了,现在导致留底税额对不上。

宋生老师 解答

2018-05-18 13:42

您好!现在有2个处理方式,1,开红字发票冲减,2,账上补做分录。你看你想要哪个

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相关问题讨论
你好!你这个建议就算了。因为当时那个会计也是当做算了处理的
2018-05-18 11:59:27
你好,把发现的发票都做进去,使进项销项对起来,然后支出的做营业外支出。开出去的票应收账款和开进来的应付账款款也分别做出来。
2018-05-18 12:21:11
您好 上个月的没有做账 可以在这个月补入账 红字发票也应该入账
2019-10-31 18:15:07
上月开错发票需要做账 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2018-12-23 05:37:05
你好,跨月是无法作废的 需要申请开具红字发票,然后在系统开具红字发票冲销
2018-02-05 09:25:36
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