公司买月饼给员工发中秋福利,收到了专票。会计分录怎么做
羞涩的过客
于2024-10-20 22:37 发布 197次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2024-10-20 22:37
您好,这个不抵扣,直接价税合计 借 管理费用——福利费 贷 银行存款
相关问题讨论
您好,这个不抵扣,直接价税合计 借 管理费用——福利费 贷 银行存款
2024-10-20 22:37:44
个人建议先计入待摊费用,等有收入再摊销
2015-09-22 10:39:07
1、取得专用发票,发放福利的分录:
借:应付职工薪酬-福利费
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2、取得专用发票,进项税额转出的分录:
借:应付职工薪酬-福利费
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
感谢您的提问,如果满意请给五星谢谢
2019-11-20 12:51:10
借管理费用等科目 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款等科目
2016-10-12 10:57:33
借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬 贷:库存现金等科目
2015-10-12 20:59:41
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