送心意

姜老师

职称高级会计师

2018-05-31 05:24

4月末做无票收入,先把税申报缴纳了。然后5月份开票时可以开原税率的发票。账务处理是先红冲4月份的无票收入,分录相同,金额为负数,然后再做一个正确的分录用蓝字。

905627101 追问

2018-05-31 23:21

老师,能具体说说吗?

905627101 追问

2018-05-31 23:40

是不是跟暂估销售同样的账务处理?

姜老师 解答

2018-06-01 06:09

是的,就是平时的暂估收入的账务处理。

905627101 追问

2018-06-01 07:19

那报税的时候呢?

姜老师 解答

2018-06-01 08:19

5月份报税开出发票后系统自动确认收入,然后你在收入总额里用本月收入减去红冲上月无票收入部分后的收入额申报本月收入。

905627101 追问

2018-06-01 10:00

收到,谢谢老师。

905627101 追问

2018-06-01 13:02

老师,我还有11%税率的未开票收入,在本月申报的时候还能报吗?怎么报?填在10%税率这一列吗?

姜老师 解答

2018-06-01 16:01

这个月开出的发票系统会自动提取数据在相对应的栏次里。不用手工填写。

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4月末做无票收入,先把税申报缴纳了。然后5月份开票时可以开原税率的发票。账务处理是先红冲4月份的无票收入,分录相同,金额为负数,然后再做一个正确的分录用蓝字。
2018-05-31 05:24:25
未开具发票那栏,填写负数。
2019-05-05 10:15:04
是的 在3月份税期申报时,把这部分作为未开具发票申报纳税 4月开票时先红冲原来无票收入分录 再开发票 按正确发票金额 做收入分录 报表在未开票收入里填写负数 、
2019-04-04 17:54:45
开票里面填正数,未开票里面填负数
2019-05-07 21:22:11
你好,在进行申报的时候,调减未开票收入,体现在开票收入中
2022-02-14 11:45:26
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