我司营业几年了,现在开始建内账,我把该有的期初数据弄好后,试算平衡那里有2000多万的差额,不平的金额2000多万我全部放到了“未分配利润”那里可以不?但我看外账里“未分配利润”才100多万。相差这么大可以么?
A会计学堂-孙老师
于2018-05-31 09:55 发布 555次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
2018-05-31 09:59
你的期初数和外账的都是一样的吗?如果不一样那相差就不奇怪了
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你的期初数和外账的都是一样的吗?如果不一样那相差就不奇怪了
2018-05-31 09:59:06
您好,建议把内账有发票的费用,做到外账中,可以减少外账的利润。
2017-11-23 18:46:32
你好 按公司章程约定分。
2019-11-11 10:46:30
一、可以在1月份分配现金股利,做的分录是:
借:利润分配——分配现金股利 1000
贷:应付股利 1000
二、实际分配时,分录是:
借:应付股利 1000
贷:银行存款(或库存现金) 800
贷:应交税费——应交个人所得税 200
2021-01-11 14:13:21
你好 借利润分配- 应付股利 贷 应付股利 借应付股利贷银行存款 借利润分配-未分配利润贷 利润分配- 应付股利
2021-03-08 11:52:47
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A会计学堂-孙老师 追问
2018-05-31 10:20
田老师 解答
2018-05-31 10:44