公司租厂房的租金11-12月计提时做的应付账款,今年付款时做了预付账款,计提时没少提了,现在我要怎样调账
朴老师
于2018-05-31 11:20 发布 784次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论
反结账到付款的那个月,将带有预付账款的分录进行更正。
2018-05-31 11:23:27
你好,也可以这样处理
2017-01-18 10:08:05
借:管理费用
贷:预付账款
应当及时索取发票。
2018-08-16 15:21:01
您好!你这样做分录是对的。
2021-03-13 10:23:00
按月之前做费用么,需要之前按月做费用
2019-04-22 13:57:18
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