比如11月就把12月的仓库租金支付了,在11月份做分录时借:预付账款 贷:银行存款。到12月时做计提 借:管理费用 贷:其他应付款。支付时借:其他应付款 贷:预付账款 这样做对吗?
w﹏j
于2017-01-18 10:07 发布 1546次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,预付账款应当计入借方预付账款才是,取得发票计入贷方预付账款
2019-04-12 11:24:52
如果没有计提,预付款时要做 借:预付账款 贷:银行存款
2019-10-06 16:24:49
你好,个人建议是把其他应付款换成预付账款科目
2019-04-12 11:34:28
你好!可以的,反映业务事实就可以了,没有影响的
2021-12-17 06:38:35
您好,发票收回,不需要处理,继续冲预付款项。
2020-06-21 19:25:20
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