跨年应付账款做多了应该怎么冲销

2019-11-10 16:07 来源:网友分享
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对于以前年度的账务想调整,很多的新手会计都觉得调账是个很难困难的问题.不要着急,以前年度的账务处理,其实也是很简单就可以处理的,跨年应付账款做多了应该怎么冲销?跨年应付账款出错想冲平怎么调账?接下来看看会计学堂是怎么来为大家说明问题吧!

:跨年应付账款做多了应该怎么冲销

答:冲销分录

借;应付账款

贷;以前年度损益调整

借;以前年度损益调整

贷;利润分配--未分配利润

跨年应付账款出错想冲平怎么调账?

答:1、以前年度的应付账款明细科目用错的调整方法是:

2、因为应付账款属于负债类科目,发现用错,可以直接调整,冲平应付账款科目;例如应该借应收账款科目的,企业用了应付账款科目.那现在调整分录为:

借:应收账款

贷:应付账款

跨年应付账款做多了应该怎么冲销

跨年调账都是通过以前年度损益来调整吗?

借:以前年度损益调整 xxx

贷:其他应付款 xxx

借:本年利润 xxx

贷:以前年度损益调整 xxx

借:利润分配--未分配利润 xxx

贷:本年利润 xxx

冲减跨年应付账款如何写会计分录呢?

答:对于如何冲减跨年应付账款,可以这样考虑:

做一张与计提时相同的会计分录,金额用红字即可.

借:库存商品(原材料)(负数)

贷:应付帐款 (负数)

冲减(即冲销)

而对于影响上年利润的项目,由于在会计年度内已结账,所有的损益账户在当期都结转至"本年利润"账户,凡涉及调整会计利润的,不能用正常的核算程序对"本年利润"进行调整,而应通过"以前年度损益调整"账户进行调整.

跨年应付账款做多了应该怎么冲销?跨年应付账款出错想冲平怎么调账?具体的分录需要按照具体的情况业务发生来决定的.以上分录仅供参考,有任何问题可以直接点击在线答疑中心向我们老师们提问!

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