红字信息表税点开错跨月怎么处理?

2018-10-15 10:27 来源:网友分享
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红字信息表税点开错跨月怎么处理?关于红字通知单的问题,在会计问题中其实并不少见.今天我们要来讨论的是相关的隔月撤销的红字通知单税额怎么办的问题,它与一般通知单的账务处理方式不太相同.文章还解答了其开具的方法,请看文章.

红字信息表税点开错跨月怎么处理?

首先,负数发票居然开错真让人不懂!你不是按照红字发票通知单开的吗?如果是按照对方(购买方)税务局办理的红字通知单开的红字发票,如果红字发票通知单本身是错的,那是对方的责任,因为对方在办理开具红字发票通知单时就没有审核清楚,导致负数发票开具错误,责任完全由对方承担.

其次,如果红字发票通知单没有错,而是你开的红字发票错了,那就是你的责任,按照增值税发票管理办法的规定(国税发〔2006〕156号)第十九条 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具.

红字专用发票应与《通知单》一一对应.

按照上面的规定,如果你是按照对方(购买方)税务局办理的红字通知单开的红字发票,即使是错了,对方无条件接受,不可能再开或者补开红字发票.

可以找你主管税务机关税收管理员询问,看能不能对这笔红字发票按照正常的蓝字发票开错了处理,也就是说将这笔负数发票视同正常的蓝字发票开票有误,对方拒收,这样可能需要做不少的工作和重复开几份票.

红字信息表税点开错跨月怎么处理?

隔月撤销的红字通知单税额怎么办?

答:红字发票一般就做冲销的红字凭证,找到之前的分录,会计科目一样,然后按照红字发票写负数的金额就可以了.

(一)、《增值税专用发票使用规定》补充通知的出台,销货方也可向其主管税务机关申请开具红字通知单.但《申请单》的表式一直未随之变动.《申请单》下方还是购货方经办人及购货方单位.为此带来工作的不便.

(二)、《申请单》、《通知单》及红字专用发票应是一一对应的,在实际工作中,发现税务机关出具的《通知单》对应几张红字专用发票.

(三)、税务机关出具的《通知单》视同专用发票管理.但在实际工作中,发现部分税务机关出具的《通知单》无编号.

红字信息表税点开错跨月怎么处理?关于上述问题,文章已经作出了详细的解答,并将开具红字发票的方法阐述出来.本文的解答就到此结束了,感谢您的阅读.

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相关问题
  • 开错红字信息表,跨月了怎么处理。

    您好,这个必须到国税大厅去撤销红字单号,单单自己开票系统里面删除只是删除这张信息表,起不了作用的,国税系统里面还会存在的. 如果你是销售方,建议和当地税务局协商下,这笔负数直接不要申报,下次开出正确的负数再申报,反正你都是去手工清卡了.按照我自己的理解,这种防伪税控系统连续错误操作导致的问题,对申报的唯一要求是税金要正确~如果你是购买方,也是同理,当期那笔进项转出别做,申报时也去税务局手工清卡,等开出正确的红字申请单你再做进项转出. 开错的话首先考虑作废,不能作废的从销售方税务局申请红字通知单,说明原因. 具体方法和上次申请的时候是一样的. 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》等. 符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废. (一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; (二) 销售方未抄税并且未记账; (三) 购买方未认证或者认证结果为纳税人识别号认证不符、专用发票代码、号码认证不符.

  • 红字信息表开错而且还跨月怎么处理

    您好,这个必须到国税大厅去撤销红字单号,单单自己开票系统里面删除只是删除这张信息表,起不了作用的,国税系统里面还会存在的. 如果你是销售方,建议和当地税务局协商下,这笔负数直接不要申报,下次开出正确的负数再申报,反正你都是去手工清卡了.按照我自己的理解,这种防伪税控系统连续错误操作导致的问题,对申报的唯一要求是税金要正确~如果你是购买方,也是同理,当期那笔进项转出别做,申报时也去税务局手工清卡,等开出正确的红字申请单你再做进项转出. 开错的话首先考虑作废,不能作废的从销售方税务局申请红字通知单,说明原因. 具体方法和上次申请的时候是一样的. 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》等. 符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废. (一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; (二) 销售方未抄税并且未记账; (三) 购买方未认证或者认证结果为纳税人识别号认证不符、专用发票代码、号码认证不符.

  • 购买方开红字信息表没有错,本人把红字发票开错又跨月了要怎么处理?

    您好 带单位营业执照副本复印件 单位公章 红字发票三联 红字发票信息表 原蓝字发票 经办人身份证去税务大厅办理 我这边税务是这样要求的 您那边的话电话咨询下当地税务或者12366 看是否一致 以您当地为准

  • 我方开具的红字信息表开错了跨月了应该怎么处理

    可以找税务局作废,重开。

  • 开错的红字信息表已跨月,对方也已经照着开错的信息表开了发票了,要怎么处理。

    重新开蓝字就可以,红字发票跨月么,跨月红字没有办法处理,只能重新开蓝字

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