计提费用按合同计提收到发票后怎么做账?

2018-09-26 17:50 来源:网友分享
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发票的处理原则或许大家足够熟悉,但是否能够活学活用呢,有些问题可以测试一下,小编下面就来讲讲计提费用按合同计提收到发票后怎么做账,这个问题也常见,新手问的特多。

计提费用按合同计提收到发票后怎么做账

会计入账是根据发票进行账务处理的,发票记载金额是最终确认的交易金额,是会计入账及后续账务处理的凭据,折旧计提自然是以入账的发票凭证为依据。

计提费用按合同计提收到发票后怎么做账

案例

上个月计提发票28000元,这个月收到56000元发票如何做会计分录?

本月分录如下:

借:预提费用 28000

费用类科目 28000

贷:应付账款 56000

前一年度计提销售费用本年度收到发票怎么处理账务

按权责发生制。

确是前一年费用,有合同协议等佐证,本年才收到票,补附在去年凭证后

实是今年费用,冲回去年预提,今年入账。

计提费用按合同计提收到发票后怎么做账为会计学堂整理,阅读这个内容之后,你是否明白了呢,按合同计提,如果是跨年,这发票才收到呢,如上仅做参考。

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