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企业内部控制实务
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企业内部控制实务
《企业内部控制实务》是2011年经济管理出版社出版的图书,作者是高立法。
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"下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有( )。 A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规 B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计 C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的 D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制"
李老师2
中级会计师,初级会计师,CMA
答案:
2023年4月6号-28号是注册会计师报名时间,2023年6月15日-6月30日是缴费时间,2023年8月25日-8月27日是考试时间,领取成绩书的预计时间是2024年11月。由此可见,注册会计师的报考步骤需要报名、缴费、参加考试和领取成绩书等多个环节。拓展知识:注册会计师考试具有严格的难度,考生有责任对自己的学习状态进行分析,找出自己的不足之处,合理安排学习计划,坚持自律,并争取在考前充分把握自身的学习水平。
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问
必考知识点不清楚下列各项中,企业的内部控制措施包括( ABC )。 A预算控制 B会计系统控制 C运营分析控制 D信息内部公开(× )--行政事业单位内部控制的方法,不属于企业内部控制措施 企业内部控制在经济法的哪个章节哪个内容??
黎锦华老师
中级会计师,税务师,经济师
答案:
同学你好,这个应该是经济法基础第二章的内容
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问
下列有关对企业内部控制审计的说法中,错误的是( )。 A.企业内部控制审计是注册会计师针对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行的审计 B.企业内部控制审计严格限定在财务报告内部控制审计 C.企业内部控制审计中无需关注非财务报告内部控制 D.注册会计师对特定基准日内部控制的有效性发表意见,并不意味着注册会计师只测试基
朱飞飞老师
中级会计师
答案:
C选项C错误:针对非财务报告内部控制,注册会计师对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露。
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问
"2.下列关于内部控制的相关表述中,正确的有() A内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程 B.内部控制的过程包括企业生产经营管理活劫全过程的控制 C.内部控制的过程包括企业风险控制的全过程 D.内部控制的过程包括信息收集、整理、传递与运用的全过程"
齐惠老师
会计师
答案:
内部控制是持续不断的过程,它旨在帮助企业发现并有效地解决风险,确保企业的绩效合理高效地发挥,实现企业战略目标。内部控制包含了政策、规章、程序、设备等形式,均旨在保障资产安全、财务会计信息真实、绩效效率、操作规范以及合规程度的控制。
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