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问
"下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有( )。 A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规 B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计 C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的 D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制"
李老师2
中级会计师,初级会计师,CMA
答案:
2023年4月6号-28号是注册会计师报名时间,2023年6月15日-6月30日是缴费时间,2023年8月25日-8月27日是考试时间,领取成绩书的预计时间是2024年11月。由此可见,注册会计师的报考步骤需要报名、缴费、参加考试和领取成绩书等多个环节。拓展知识:注册会计师考试具有严格的难度,考生有责任对自己的学习状态进行分析,找出自己的不足之处,合理安排学习计划,坚持自律,并争取在考前充分把握自身的学习水平。
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问
必考知识点不清楚下列各项中,企业的内部控制措施包括( ABC )。 A预算控制 B会计系统控制 C运营分析控制 D信息内部公开(× )--行政事业单位内部控制的方法,不属于企业内部控制措施 企业内部控制在经济法的哪个章节哪个内容??
黎锦华老师
中级会计师,税务师,经济师
答案:
同学你好,这个应该是经济法基础第二章的内容
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问
下列各项中,属于控制活动要素的是( )。(2016年) A.企业实施全面预算管理制度 B.企业制定内部控制缺陷认定标准 C.企业根据设立的控制目标,及时进行风险评估 D.董事会下设立审计委员会
朱飞飞老师
中级会计师
答案:
A 选项A属于控制活动要素;选项B属于内部监督要素;选项C属于风险评估要素;选项D属于内部环境要素。因此,选项A正确。
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问
1.下列关于内部控制的相关表述中,正确的有( )。A.内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程B.内部控制的过程包括企业生产经营管理活动全过程的控制C.内部控制的过程包括企业风险控制的全过程D.内部控制的过程包括信息收集、整理、传递与运用的全过程
Leo老师
注册会计师,法律职业资格证书,美国金融风险管理师FRM,教师资格证
答案:
同学你好,正确答案,ABCD。
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企业内部控制基本内容
许多会计人员对企业内部控制不是很熟悉,这涉及到会计控制和管理控制。企业内部控制对企业管理发展具有重大意义。那么企业内部控制基本内容是什么呢?会计学堂小编整理以下资料供大家参考阅读,希望可以帮到大家。
2019-03-11 15:35
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COSO内部控制是什么?
COSO内部控制框架不是唯一的内部控制框架,其他类似框架中最着名的是加拿大注册会计师公会所属的控制基准委员会COCO,于1995年11月发行《控制指导纲要》。
2017-05-17 15:44
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浅谈企业内部控制制度
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2016-12-28 16:53
1368
根据《企业内部控制审计指引》,注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报表相关的内部控制进行审计,其发表审计意见的对象是().
现在经济中企业单位非常多,每一个企业都可能会进行内部控制,内部控制的好坏对企业影响是比较大的,根据《企业内部控制审计指引》,注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报表相关的内部控制进行审计,其发表审计意见的对象是内部控制的有效性.
2020-03-24 08:01
930
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