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企业内部控制配套指引讲解
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企业内部控制配套指引讲解
《企业内部控制配套指引讲解》是2011年立信会计出版社出版的图书,作者是企业内部控制审委员会。
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问
企业内部控制应用指引是不是已经被删除
bamboo老师
注册会计师,中级会计师,税务师
答案:
您好 企业内部控制应用指引没有被删除
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问
请上网查阅《企业内部控制应用指引第18号-信息系统》,阅读并回答,《指引》对企业做好会计信息系统的内部控制具有哪些意义?
大海老师
中级会计师,税务师
答案:
1、《企业内部控制应用指引第18号———信息系统》中所指信息系统,是指企业利用计算机和通信技术,对内部控制进行集成、转化和提升所形成的信息化管理平台。信息系统内部控制的目标是促进企业有效实施内部控制,提高企业现代化管理水平,减少人为操纵因素;同时,增强信息系统的安全性、可靠性和合理性以及相关信息的保密性、完整性和可用性,为建立有效的信息与沟通机制提供支持保障。信息系统内部控制的主要对象是信息系统,由计算机硬件、软件、人员、信息流和运行规程等要素组成。 2、《指引》可以帮助企业了解到企业信息系统内部控制以及利用信息系统实施内部控制面临着诸多风险,一是信息系统缺乏或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下;二是系统开发不符合内部控制要求,授权管理不当,可能导致无法利用信息技术实施有效控制;三是系统运行维护和安全措施不到位,可能导致信息泄漏或毁损,系统无法正常运行。 3、《指引》可以全面提升企业现代化管理水平。《指引》规定,企业负责人对信息系统建设工作负责。换言之,信息系统建设是“一把手”工程。只有企业负责人站在战略和全局的高度亲自组织领导信息系统建设工作,才能统一思想、提高认识、加强协调配合,从而推动信息系统建设在整合资源的前提下高效、协调推进。企业应当重视信息系统在内部控制中的作用,根据内部控制要求,结合组织架构、业务范围、地域分布、技术能力等因素,制定信息系统建设总体规划,加大投入力度,有序组织信息系统开发、运行与维护,优化管理流程,防范经营风险,全面提升企业现代化管理水平。
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问
1.自(2009)以来,《企业内部控制基本规范》、企业内部控制配套指引、《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》等内部控制制度规范不断出台,大中型企业及行政事业单位的内部控制工作都有了可遵循的红宝书,内控不断深化,效益逐步显现。2.在欧洲上市公司中第一个采用XBRL提供会计报表的公司是( 路透社 )
赵俊鸽老师
,中级会计师,初级会计师
答案:
对的
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问
从业课里讲到的企业内部控制,这里的企业是指包括私企、国企在内的所有企业么?
吴月柳
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
答案:
是的
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根据《企业内部控制审计指引》,注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报表相关的内部控制进行审计,其发表审计意见的对象是().
现在经济中企业单位非常多,每一个企业都可能会进行内部控制,内部控制的好坏对企业影响是比较大的,根据《企业内部控制审计指引》,注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报表相关的内部控制进行审计,其发表审计意见的对象是内部控制的有效性.
2020-03-24 08:01
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企业内部控制基本内容
许多会计人员对企业内部控制不是很熟悉,这涉及到会计控制和管理控制。企业内部控制对企业管理发展具有重大意义。那么企业内部控制基本内容是什么呢?会计学堂小编整理以下资料供大家参考阅读,希望可以帮到大家。
2019-03-11 15:35
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企业内部控制制度对企业有什么用处?
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2018-06-15 09:51
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浅谈企业内部控制制度
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2016-12-28 16:53
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