老师,2024年8月做的一笔进项税额转出,当时做的借:利润分配-未分配利润 100 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 100 现在资产负债表的未分配利润期末数减期初数和净利润的差额就是100,这样是对的吗,需要做什么处理吗
薄荷凝望
于2025-01-14 15:04 发布 50次浏览
- 送心意
Helen老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2025-01-14 15:07
同学好,是的,这样处理没错
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你该调整年初数,这是追朔调整法
2019-04-10 17:50:39

在19年报表期初数,应交税费直接减去调整数,未分配利润直接加上调整数
2019-06-03 16:04:36

你好,今年的账上为什么要转到未分配利润,不转到营业外收入呢。
2019-06-03 16:45:39

未分配利润=利润总额-所得税-提取的盈余公积-对所得者的分配
2019-08-01 13:06:10

你好,你看下其他的明细余额还有哪些?
2024-04-15 08:58:51
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2025-01-14 15:11
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