- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,完整分录是这样的
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税
借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整
2018-06-07 15:24:41
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您好
借:企业所得税 借方红字
借:应交税费——企业所得税 借方蓝字
2019-07-12 09:53:17
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是的,如果当年没计提,就这样操作
2022-04-12 10:58:23
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同学你好,是上个月多计提所得税了么?如果是多计提了所得税,再本月冲减掉就可以了
借:所得税费用 (负数)
贷:应交税费-应交所得税(负数)
2020-08-03 12:14:20
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你好,汇算清缴补交所得税是这样做账务处理分录
2018-06-09 12:43:27
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