请问员工自费多交钱增购一档社保,的分录怎么做?比如他社保本来自费只需要付300,现在自费多交200,一共500。是计提工资时贷其他应付-社保500吗?支付时借管理费用-社保600,其他应付-社保500,贷银行存款1100.这样做对吗?
仁青多杰
于2025-03-31 11:16 发布 1次浏览


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老师:发放工资时可以做:借:管理费用~工资 管理费用~社保 红字 贷:应交税费~个税 银行存款 缴纳社保时:借 :管理费用~社保 贷:银行存款?
答: 您好:计提时姐借:管理费用 贷应付职工薪酬–工资 发放时:借应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 其他应收款–社保–公积金–个税
1.计提工资,借管理费-工资,贷应付工资-工资 其他应付款-社保2计提社保公司,借管理费,贷应付工资-社保,3.缴纳社保,借,管理费用-公司 其他应付款-社保,贷银行存款4.发工资,借应付工资,贷银行存款,5.交个税,借应交税金,贷银行存款,这样有问题吗
答: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金 供参考
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
工资发放和计提,还有社保费的账务处理是这样吗?发放上月工资:借:应付职工薪酬-工资×× 贷:其他应收款~社保×× 银行存款××计提本月工资:借:管理费用-工资××贷:应付职工薪酬-工资××付本月社保费:借:管理费用-社保×× 其他应收款-社保××贷:银行存款××
答: 社保单位部分要先计提后缴纳,借:管理费用 贷:应付职工薪酬。缴纳借:应付职工薪酬 其他应付款 贷:银行。如果是先缴纳后收回个人部分,可以用其他应收款科目核算。
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