三个月前收到供货商发票,我们已经做了退税勾选。但供应商发现发票有误,开具了正确发票并开具了销项负数发票过来。因为金额和税额并没有错误,收到销项负数发票我们有必要做 进项转出 吗?
Shadow
于2018-06-14 14:57 发布 741次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,要做进项税额转出的
2018-06-14 14:59:09
正书发票要认证,你还要做进项转出
2016-08-26 19:23:40
借:银行存款
借:应交税费-应交增值税-进项税额(红字)
贷:主营业务成本
2017-08-19 10:21:09
你好 需要转出 填写申报表附表二 进项税转出栏次
2021-10-11 11:16:25
你好,按照原来的分录冲负数,其中应交增值税进项税额要换成应交税费――应交增值税――进项税额转出,
2020-07-10 16:29:19
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