我是上海的企业,我5月份开具了17%的专票,但是四月份的时候没有申报在:未开票金额一栏中。我五月份的申报表是把17%的和16%的填在一起了,手动改了税额,该怎么操作?
do it!
于2018-06-15 12:04 发布 716次浏览
- 送心意
颜老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
2018-06-15 12:09
不需要手动更改 直接将17%的税率填到16%那里好了 申报表会自动比对的
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不需要手动更改 直接将17%的税率填到16%那里好了 申报表会自动比对的
2018-06-15 12:09:11
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有两种填列方法,但是使用前,一定要咨询一下专管员
一是,冲减之前的未开票收入的负数,填列在未开票收入栏,以负数填列。可能会被所盘,去税局解释原因后,会给解盘。 二是,讲冲减之前的未开票收入的负数填列在16%的栏次中,以负数作为正数16%的抵减,也可能被所盘,同样是解释后,给予解盘。
我没有实际操作过这两个方法,麻烦您咨询专管员后,告诉老师哪种方法最方便,以备以后帮助其他同学。期待您的反馈信息。非常感谢您。
2018-06-20 13:40:23
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你好,这个月要在未开具发票里填负数(把上个月的冲掉)
2018-06-21 13:23:53
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你好,这样操作是把17%的税在4月份交,不是补税
2018-06-29 19:33:40
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正常申报了,就等专管员打电话缴纳滞纳金。或私下联系一下专管员看能不能更正申报一下。
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2018-06-11 16:13:57
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2018-06-15 12:27
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2018-06-15 13:42