送心意

职称,注册会计师,税务师

2018-06-16 20:24

你好,分录为: 
借:银行存款或现金 
     贷:其他应付款——社保费

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相关问题讨论
你好,分录为: 借:银行存款或现金 贷:其他应付款——社保费
2018-06-16 20:24:27
你好,可以这样处理 "(1)收到的款会计处理 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税-销项税额 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费—应交增值税-销项抵减税额 主营业务成本 贷:银行存款 " 期末把相关增值税转到未交增值税就可以了
2018-06-22 10:27:02
你好,应是由派遣公司购买。
2019-12-31 18:01:42
您好,贵方是支付的公司,还是派遣公司啊?
2018-07-07 13:51:46
作为你的成本处账,同学。 借:劳务成本 贷:应付职工薪酬 -社保\公积金等
2019-06-27 15:14:49
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