送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2018-06-19 11:41

把原来少做的这笔补记一分钱就可以。

花脸猫 追问

2018-06-19 11:49

请问一下分录怎么做呢?或者是怎么补录。如果我在接手的期初里加的话,期初又不对了。

方老师 解答

2018-06-19 12:25

意思只是期初余额手录错了,账没错是吗?

花脸猫 追问

2018-06-19 14:28

是的,我4月接手,错的是1月期初。

方老师 解答

2018-06-19 20:25

上年的期末数对吗?如果上年的期末数也正确,反结账后修改期初余额就可以。

花脸猫 追问

2018-06-20 09:48

老师,你可以不要这么绕吗?18年1月期初少录0.01元,我4月接手如何能反结别人的账。4月期初修改的话,期初是不是又不平衡了。

方老师 解答

2018-06-20 12:38

现在是18年6月然后每月反结账,反结至1月修改1月初的余额,因为这个不是会计差错造成的。 
当然你要人为的写个说明强制调平也可以。

花脸猫 追问

2018-06-21 15:16

没法反结账,软件不是一个。

方老师 解答

2018-06-22 08:53

那你接手是重新使用新的软件录入期初余额吗。

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相关问题讨论
您好,不对的,应该是借;应交税费-未交增值税余额,15002.52,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,15002.52
2018-05-07 19:17:20
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
你好!这个不需要处理了。
2019-09-02 16:29:45
学员你好,每个月或者是年末将应交税费-应交增值税(销项)和应交税费-应交增值税(进项)相互结转,差额计入应交税费-应交增值税-转出未交增值税 在计提增值税时,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-01-17 11:01:04
你好!产业生负数的原因时什么?查明后才可以调账
2021-02-26 21:50:04
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