- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-09-16 09:54
您好,第三行和第四行的分录 反过来写
相关问题讨论

您好,不对的,应该是借;应交税费-未交增值税余额,15002.52,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,15002.52
2018-05-07 19:17:20

学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28

你好!这个不需要处理了。
2019-09-02 16:29:45

学员你好,每个月或者是年末将应交税费-应交增值税(销项)和应交税费-应交增值税(进项)相互结转,差额计入应交税费-应交增值税-转出未交增值税 在计提增值税时,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-01-17 11:01:04

你好!产业生负数的原因时什么?查明后才可以调账
2021-02-26 21:50:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
眼眸 追问
2019-09-16 09:57
眼眸 追问
2019-09-16 09:57
宸宸老师 解答
2019-09-16 09:57
眼眸 追问
2019-09-16 10:09
宸宸老师 解答
2019-09-16 10:11
眼眸 追问
2019-09-16 10:24
宸宸老师 解答
2019-09-16 10:25
眼眸 追问
2019-09-16 10:28
宸宸老师 解答
2019-09-16 10:30
眼眸 追问
2019-09-16 10:30
眼眸 追问
2019-09-16 10:31
宸宸老师 解答
2019-09-16 10:33
眼眸 追问
2019-09-16 10:39
眼眸 追问
2019-09-16 10:39
宸宸老师 解答
2019-09-16 10:43
眼眸 追问
2019-09-16 10:51
宸宸老师 解答
2019-09-16 10:53
眼眸 追问
2019-09-16 10:53
宸宸老师 解答
2019-09-16 10:54
眼眸 追问
2019-09-16 10:57
宸宸老师 解答
2019-09-16 10:57