送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-09-16 09:54

您好,第三行和第四行的分录  反过来写

眼眸  追问

2019-09-16 09:57

眼眸  追问

2019-09-16 09:57

这样吗?然后就直接申报报表就行了吧

宸宸老师 解答

2019-09-16 09:57

嗯嗯,现在分录对了,然后申报表以我刚才给你的那个网址,您看下再申报

眼眸  追问

2019-09-16 10:09

嗯,好的,我知道怎么填了,还是想问下5月没填,现在填在8月的报表本期发生额中会不会有什么问题

宸宸老师 解答

2019-09-16 10:11

您好,您是这个280元,没有结转。并且也没有申报。所以没问题的。
【您可以在摘要里写下280元的分录已经在5月份做分录】

眼眸  追问

2019-09-16 10:24

我又遇到问题了,我280元写在增值税附表四里面增值税税控系统专用设备费那边,然后增值税主表第23列应纳税额减征额没有跳过去,那我手动填进去又填不进去,是怎么回事

宸宸老师 解答

2019-09-16 10:25

您好,是附表四和明细表两张表格需要填写一下,然后主表自动跳过去的。

您方便让我看下您填的对不对吗

眼眸  追问

2019-09-16 10:28

宸宸老师 解答

2019-09-16 10:30

附表四填的对的,明细表呢?

眼眸  追问

2019-09-16 10:30

眼眸  追问

2019-09-16 10:31

明细表是这张吗?

宸宸老师 解答

2019-09-16 10:33

您好,这里第二列和第三列也需要填写280.然后再核对下这个280有没有自动结转到主表23行

眼眸  追问

2019-09-16 10:39

眼眸  追问

2019-09-16 10:39

还是跳不过去,增值税主表23列还是没有,自己写也写不上去

宸宸老师 解答

2019-09-16 10:43

本期实际抵减税额 这里也填一下280

眼眸  追问

2019-09-16 10:51

还是,没有,是不是因为我没开票不用交税,然后主表上面才没有呢

宸宸老师 解答

2019-09-16 10:53

您好,您是说您这个月没有销项税吗?

那您这个月不用申报,也不用做我刚才说的分录的呀。

您等有销项税发生,需要抵扣的时候再申报~~

眼眸  追问

2019-09-16 10:53

那就是结转那个分录不用写咯

宸宸老师 解答

2019-09-16 10:54

您好,是的,申报的当月写分录。账目要跟申报表对上

眼眸  追问

2019-09-16 10:57

好的

宸宸老师 解答

2019-09-16 10:57

恩恩好的,祝您工作顺利

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您好,不对的,应该是借;应交税费-未交增值税余额,15002.52,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,15002.52
2018-05-07 19:17:20
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
你好!这个不需要处理了。
2019-09-02 16:29:45
学员你好,每个月或者是年末将应交税费-应交增值税(销项)和应交税费-应交增值税(进项)相互结转,差额计入应交税费-应交增值税-转出未交增值税 在计提增值税时,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-01-17 11:01:04
你好!产业生负数的原因时什么?查明后才可以调账
2021-02-26 21:50:04
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