我们公司是小规模纳税人,公司已经开业三个月了,没有收入,正规的费用票也没有多少,我现在做外账只能把能入费用也就是正规的发票做进去,剩下的白条做内账,问题是这个公司是兄弟俩合伙的,谁也没有投资,也就是说期初余额就是零,所有产生的费用做内账的时候我可以分出来,可是外账怎么做啊?是做其他应付款吗?比如说公司交的采暖费7000元,那就是借:管理费用7000贷:其他应付款-xx7000,对吗?这样有收入的时候再冲减出来就行吗?
烟丝儿
于2018-06-26 12:57 发布 1217次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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如果对不清白了,可以直接计入公司的管理费用——社保费平账
2018-08-29 17:32:14
侯超就可以借管理费用-1800+180贷其他应付款-1800+180
2020-01-02 11:32:08
你好,费用做其他应付款对的,谁垫的做谁名下,有收入谁收去减谁的其他应付款。
2018-06-26 12:59:12
你直接按照你上面这样做就行了,转给老板的时候就相当于给了老板报销费用了。
2021-12-16 11:30:48
是内账吗,外账是需要通过应付职工薪酬-工资,你这个是个人代付款项或者是发生费用还没支付?这个需要看你具体业务摘要要后面原始凭证。
2018-11-06 09:43:17
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